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2019年度甘肅省地震局部門決算??

發布時間:2020-08-20 17:57:46  作者:本站編輯  來源:本站原創  瀏覽次數:473

第一部分  部門概括

    一、職能職責

甘肅省地震局實行中國地震局和甘肅省人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制。根據甘肅省人民政府授權承擔本行政區域內防震減災工作政府行政管理職能,依法履行防震減災主管機構的各項職責。

甘肅省地震局的主要職責是:

(一)根據有關法律、法規、規章的規定,監督、檢查和管理甘肅省防震減災工作,負責擬定有關防震減災工作方針、政策,起草地方性防震減災法規、規章,制定規范性文件,并組織實施。

(二)組織編制甘肅省防震減災規劃和計劃并組織實施;推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善;管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用。

(三)負責建立地震監測預報工作體系。按照全國地震監測臺網(站)建設規劃,負責統一規劃全省地震臺網(站)及信息系統的建設,實現資源共享;制定全省地震監測預報方案并組織實施;管理省級地震監測臺網(站);負責提出地震預報意見;強化全省地震重點監視防御區和地震重點危險區的震情跟蹤;對市(州)、縣(市、區)地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理;會同有關部門依法保護地震監測設施和地震監測環境。

(四)會同有關部門建立震災預防工作體系。負責監督管理本行政區域內建設工程抗震設防要求和地震安全性評價工作,按職責權限審定地震安全性評價結果,確定抗震設防要求;管理本行政區域內地震災害預測;組織開展防震減災知識的宣傳教育工作,并按照有關規定審核防震減災宣傳報道。

(五)承擔甘肅省人民政府抗震救災指揮機構和甘肅省人民政府防震減災領導小組辦事機構的職能;制定本行政區域破壞性地震應急預案并檢查落實情況;負責震情和災情速報,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定和組織實施地震災區重建規劃。

(六)同有關部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應急、救援技術和裝備的研究與開發;會同有關部門組建和培訓省地震緊急救援隊伍;協助地方人民政府建立地震重點監視防御區地震應急救援物資儲備系統。    

(七)組織開展水庫地震的監測和研究工作,會同有關部門防范地震次生災害。承擔國際禁止核試驗的地震核查工作。

(八)承擔全省防震減災行政執法、行政復議、行政訴訟工作;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和監督;管理地震計量工作。

(九)推進地震科學技術現代化;組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用;開展地震科學技術國際合作與交流;指導和管理與防震減災事業有關的學會、協會工作。

(十)領導下屬單位;指導市(州)、縣(市、區)防震減災工作。

    (十一)承擔中國地震局和甘肅省人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

甘肅省地震局內設機構26個,其中:10個機關處室、10個事業單位,6個中心地震臺站。

(一)機關處室包括:辦公室(政策法規處)、人事教育處、發展與財務處、監測預報處、震害防御處(市縣工作處)、應急救援處、科學技術處(外事辦公室)、紀檢監察審計處、機關黨委、離退休干部管理處。

(二)事業單位包括:監測中心、預報中心、地震應急中心、信息中心、西部強震預測研究室、黃土地震工程研究室、國家陸地搜尋與救護基地管理中心、機關服務中心、行政執法監察總隊、震害防御中心。

(三)中心地震臺站包括:蘭州觀象臺、嘉峪關中心地震臺、張掖中心地震臺、平涼中心地震臺、天水中心地震臺、隴南中心地震臺。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、 收入支出決算總表

公開部門:甘肅省地震局

2019年度

                                  公開01表

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

996.00

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、上級補助收入


三、國防支出


四、事業收入


四、公共安全支出


五、經營收入


五、教育支出


六、附屬單位上繳收入


六、科學技術支出


七、其他收入


七、文化旅游體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出




九、衛生健康支出




十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出




二十、糧油物資儲備支出




二十一、災害防治及應急管理支出

3,884.61



二十二、其他支出

20.63



二十三、債務還本支出




二十四、債務付息支出


本年收入合計

996.00

本年支出合計

3,905.24

用事業基金彌補收支差額


結余分配


年初結轉和結余

10,813.45

年末結轉和結余

7,904.21

總計

11,809.45

總計

11,809.45

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

二、收入決算表

公開部門:甘肅省地震局


2019年度

 


                    公開02表 

               金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

996.00

996.00







224

災害防治及應急管理支出

996.00

996.00







22405

地震事務

996.00

996.00







2240504

  地震監測

666.00

666.00







2240507

  地震應急救援

80.00

80.00







2240550

  地震事業機構

250.00

250.00







備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

三、支出決算表









 

公開03表

公開部門:甘肅省地震局

2019年度




金額單位:萬元

項目

本年支出

合計

基本

支出

項目支出

上繳上級支出

經營

支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

3,905.24


3,905.24




224

災害防治及應急管理支出

3,884.61


3,884.61




22405

地震事務

3,884.61


3,884.61




2240504

  地震監測

1,095.58


1,095.58




2240506

  地震災害預防

17.41


17.41




2240507

  地震應急救援

1,261.05


1,261.05




2240509

  防震減災信息管理

931.31


931.31




2240510

  防震減災基礎管理

200.00


200.00




2240550

  地震事業機構

379.26


379.26




229

其他支出

20.63


20.63




22999

其他支出

20.63


20.63




2299901

  其他支出

20.63


20.63




備注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

四、財政撥款收入支出決算總表

 

公開部門:甘肅省地震局

 

2019年度


                      公開04表

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

996.00

一、一般公共服務支出




二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出






三、國防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科學技術支出






七、文化旅游體育與傳媒支出






八、社會保障和就業支出






九、衛生健康支出






十、節能環保支出






十一、城鄉社區支出






十二、農林水支出






十三、交通運輸支出






十四、資源勘探信息等支出






十五、商業服務業等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地區支出






十八、自然資源海洋氣象等支出






十九、住房保障支出






二十、糧油物資儲備支出






二十一、災害防治及應急管理支出

2,769.99

2,769.99




二十二、其他支出

20.63

20.63




二十三、債務還本支出






二十四、債務付息支出




本年收入合計

996.00

本年支出合計

2,790.62

2,790.62


年初財政撥款結轉和結余

9,555.13

年末財政撥款結轉和結余

7,760.52

7,760.52


一、一般公共預算財政撥款

9,555.13





二、政府性基金預算財政撥款






總計

10,551.13

總計

10,551.13

10,551.13


備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表








公開部門:甘肅省地震局

2019年度


                  公開05表

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

2,790.62


2,790.62

224

災害防治及應急管理支出

2,769.98


2,769.98

22405

地震事務

2,769.98


2,769.98

2240504

  地震監測

1,095.58


1,095.58

2240506

  地震災害預防

17.41


17.41

2240507

  地震應急救援

146.42


146.42

2240509

  防震減災信息管理

931.31


931.31

2240510

  防震減災基礎管理

200.00


200.00

2240550

  地震事業機構

379.26


379.26

229

其他支出

20.63


20.63

22999

其他支出

20.63


20.63

2299901

  其他支出

20.63


20.63

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

公開部門:甘肅省地震局

 


2019年度



             公開06表

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出


302

商品和服務支出


310

資本性支出


30101

 基本工資


30201

  辦公費


31001

房屋建筑物購建


30102

 津貼補貼


30202

  印刷費


31002

 辦公設備購置


30103

 獎金


30203

  咨詢費


31003

 專用設備購置


30106

伙食補助費


30204

  手續費


31005

 基礎設施建設


30107

 績效工資


30205

  水費


31006

  大型修繕


30108

  機關事業單位基本養老保險費


30206

  電費


31007

  信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費


30207

  郵電費


31008

  物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費


30208

  取暖費


31009

  土地補償


30111

 公務員醫療補助繳費


30209

  物業管理費


31010

  安置補助


30112

 其他社會保障繳費


30211

  差旅費


31011

  地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金


30212

  因公出國(境)費用


31012

  拆遷補償


30114

 醫療費


30213

  維修(護)費


31013

 公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

  租賃費


31019

 其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助


30215

  會議費


31021

 文物和陳列品購置


30301

  離休費


30216

  培訓費


31022

 無形資產購置


30302

 退休費


30217

  公務接待費


31099

  其他資本性支出


30303

 退職(役)費


30218

  專用材料費


312

對企業補助


30304

 撫恤金


30224

  被裝購置費


31201

  資本金注入


30305

 生活補助


30225

  專用燃料費


31203

 政府投資基金股權投資


30306

 救濟費


30226

  勞務費


31204

  費用補貼


30307

醫療費補助


30227

委托業務費


31205

  利息補貼


30308

 助學金


30228

 工會經費


31299

其他對企業補助


30309

 獎勵金


30229

  福利費


399

其他支出


30310

個人農業生產補貼


30231

 公務用車運行維護費


39906

  贈與


30399

其他個人和家庭的補助支出


30239

其他交通費用


39907

 國家賠償費用支出





30240

稅金及附加費用


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30299

其他商品和服務支出


39999

  其他支出





307

債務利息及費用支出








30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計


公用經費合計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

2019年度無一般公共預算財政撥款基本支出經費預算。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

公開部門:甘肅省地震局

 


 

2019年度

 



 

                   公開07表

金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.20





0.20







注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開部門:甘肅省地震局


2019年度 



            公開08表

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計11,809.45萬元。收支較上年決算數減少2,438.41萬元、下降17.11%,主要原因是2019年比2018項目經費撥款減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計996.00萬元,較上年決算數減少5,090.00萬元,下降83.63%,主要原因是2019年度財政撥款減少。一般公共預算財政撥款收入996.00萬元,占100.00%;此外年初結轉和結余10,813.45萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計3,905.24萬元,較上年決算數增加1,797.97萬元,增長85.32%,主要原因是基本建設項目和行政事業類項目加快推進,按實施計劃支出。本年度支出全部為項目支出3,905.24萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計10,551.13萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少2,393.86萬元,下降18.49%。主要原因是個別項目2018年已經完工

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,790.62萬元,較上年決算數增加730.60萬元,增長35.47%。主要原因是個別項目2018年已經完工。主要用于以下幾個方面: 

1.災害防治及應急管理支出2,769.99萬元,占99.26%,較年初預算數增加1,773.99萬元,增長178.11%,主要原因是行政事業類項目省級地震臺網運行經費、應急救援隊工作經費等項目執行率上年有很大提高

2.其他支出20.63萬元,占0.74%,較年初預算數增加20.63萬元,增長100.00%,主要原因是以前年度結轉的基本建設項目本年度已基本完工。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度無一般公共預算財政撥款基本支出經費預算。

 七、政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數減少0.20萬元,下降100.00%,較上年支出數減少0.18萬元,下降100.00%,主要原因是認真貫徹落實八項規定要求,厲行節約,嚴格控制三公經費支出,加強財務管理。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 2019年度無因公出國(境)費用、公務用車購置費、公務用車運行維護費。公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數減少0.20萬元,下降100.00%,較上年支出數減少0.18萬元,下降100.00%,主要原因是嚴格執行“八項規定”,厲行節約。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度無因公出國(境)、無公務用車購置、無公務車保有量、無國內公務接待。

 九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度無財政安排的行政經費預算。

(二)政府采購支出情況

2019年財政撥款支出無政府采購。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,全部屬于其他用車,用于地震監測臺站巡檢等。

十、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

    部門項目支出績效自評情況

按照部門績效自評要求,我局認真開展績效自評,共自評3個一般公共預算項目,涉及資金996萬元,占一般公共預算財政撥款項目100.00%。其中:省級地震臺網運行經費1個項目自評結果為“良”,涉及資金666萬元;甘肅省防震減災宣傳及教育經費、應急救援隊工作經費等2個項目自評結果為“優”,涉及資金330萬元。(《自評表》詳見附件)

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余:指上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

三、年末結轉和結余:指結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



附件:附件:自評表.xls


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